职位描述
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1、 编制内部审计相关指引,制定/修订公司内部审计制度;2、 编制内部审计计划,并根据审计计划开展财务收支审计、建设项目审计、内部控制监督评价、经济责任审计、专项审计等,收集整理证据,编写审计底稿和审计报告,分析评价内部控制设计合理性和运行的有效性,提示重大风险和舞弊行为;3、 负责审计发现问题的整改跟踪,协调被审计单位/部门责任人,指导、监督内外审问题整改,并完成整改问题的闭环处理;4、 组织开展公司违规经营投资责任追究相关工作;5、 配合相关部门进行尽职调查和案件查办,向公司业务部门提供审计咨询服务;6、 负责与总部审计部和各子公司审计的日常联络工作,收集、汇总分析公司各类审计项目相关资料及重要审计信息;7、 领导交办的其他事项。二、 任职资格:1、 会计、审计等相关专业;2、 熟悉审计、会计、工程等相关法律法规,对公司运营中各类审计事务有较强的处理能力和实操经验;3、 为人踏实稳重、工作积极主动,富有责任心,具有一定的抗压能力、良好的逻辑分析能力、语言表达能力和文字处理能力;4、 具有大型国有企业审计工作经验者优先。
职能类别:审计专员/助理
关键字:审计内审审计专员审计助理内控审计全面风险管理
工作地点
地址:枣庄枣庄
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职位发布者
HR
中材锂膜有限公司
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房地产开发·建筑与工程
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500-999人
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国有企业
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滕州经济开发区顺河西路368号