职位描述
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岗位职责:1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责;
2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计;
3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿;
4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系;
5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作;
6、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理;
7、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通;
8、完成部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1. 学历要求:专科及以上
2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者
3. 经验要求: 会计管理类岗位或审计岗位3年以上任职经验,熟悉制造业账务处理流程;内审工作经历2年以上优先。
4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。
5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强。
工作地点
地址:烟台芝罘区烟台-芝罘区山东省烟台市芝罘区凤凰台路1号附1号


职位发布者
HR
山东汇通能源利用集团有限公司

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