职位描述
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岗位职责
1、协助组织编制公司年度审计计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
2、参与内部审计部门开展各类常规或专项审计工作,对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,并对内控缺陷应提出审计建议;
3、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率;
4、与各业务部门和职能部门的各级人员,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通;
5、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。
任职要求
1、大学本科及以上学历;
2、5年以上内审或审计工作经验,互联网类企业或者四大会计师事务所工作经历优先;
3、熟悉企业风险管理和内控流程;
4、持相关专业证书(cpa、cia等)者优先;
5、具有良好的中英文口头表达和文字呈现能力;
6、具有良好的沟通协调和人际关系能力、快速学习能力和自我驱动力。6、具有良好的沟通协调和人际关系能力、快速学习能力和抗压能力。
工作地点
地址:上海长宁区上海长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心
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职位发布者
HR
上海寻梦信息技术有限公司
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交通·运输·物流
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1000人以上
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私营·民营企业
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北京市通州区张家湾镇高营村453号